|
Faktúra |
DF2022/35
|
Učebné pomôcky
|
143,90 |
s DPH |
O2022/8
|
|
08.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Antigénové testy
|
207,46 |
s DPH |
O2022/7
|
|
03.02.2022 |
ZENCO Corp. a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/1
|
msvsetinska.sk(.sk.doména),od 29.01.2022 do 29.01.2023
|
15,00 |
s DPH |
O2022/4
|
|
14.01.2022 |
Websupport, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Odbor.literatúra - MŠ
|
26,00 |
s DPH |
O2022/3
|
|
24.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Odbor.literatúra - MŠ
|
44,75 |
s DPH |
O2022/3
|
|
16.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Odbor.literatúra - MŠ
|
42,95 |
s DPH |
O2022/3
|
|
25.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Učebné pomôcky
|
324,90 |
s DPH |
O2022/10
|
|
08.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Objednávame si u Vás papierové utierky
|
90,00 |
s DPH |
O2021/78
|
3/2016
|
09.03.2022 |
KP plus, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Internet - 02/2022
|
23,24 |
s DPH |
|
05072
|
16.02.2022 |
Delta IT+ s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Zemný plyn - 02/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Služby pevnej siete -02/2022
|
108,82 |
s DPH |
|
1-798175489635-1
|
28.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Vodné, stočné - 01/2022
|
572,86 |
s DPH |
|
1801563
|
04.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Služby pevnej siete -01/2022
|
62,12 |
s DPH |
|
9900558378
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Služby mobilnej siete - 01/2022
|
30,79 |
s DPH |
|
13.12.2012
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Ročná odmena za sprístup.balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlu,od 24.03.2022-23.03.2023
|
29,00 |
s DPH |
|
SKP16/03/104
|
25.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Vývoz BRKRO - 01/2022
|
25,02 |
s DPH |
|
01042015
|
10.02.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Elektrina - 01/2022
|
612,71 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Internet 02/2022
|
9,99 |
s DPH |
|
4/0700005
|
14.02.2022 |
Prvá internetová, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Internet -01/2022
|
23,24 |
s DPH |
|
05072
|
15.02.2022 |
Delta IT+ s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Služba Mobilný internet - 02/2022
|
12,42 |
s DPH |
|
1.91318069
|
19.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |